问题已解决
当月提供的技术服务次月才收到款,然后开出发票,请问怎么做账?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,发票也是次月才开具吗?
2020 10/14 21:07
84784982
2020 10/14 21:13
是的,老师。这个发票的成本是当月的工资,不是次月的
邹老师
2020 10/14 21:14
你好
当月计提技术服务人员工资
借:劳务成本
贷: 应付职工薪酬
次月开具发票,收款
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税
结转成本
借:主营业务成本
贷:劳务成本
84784982
2020 10/14 21:17
老师,当月的劳务成本不用在当月月末的时候做结转吗?
邹老师
2020 10/14 21:18
你好,没有规定当月的劳务成本一定是当月结转到主营业务成本的
84784982
2020 10/14 21:42
老师,可以在计提工资的时候直接记为主营业务成本吗?
邹老师
2020 10/14 21:43
你好,不可以的,应当先通过劳务成本科目核算,取得收入了才结转到主营业务成本
84784982
2020 10/14 21:54
老师,这样不结转,账做不平啊
邹老师
2020 10/14 21:54
你好,你有把劳务成本的余额在资产负债表的存货栏次体现吗?
84784982
2020 10/14 22:05
老师,已经平了。谢谢啊
邹老师
2020 10/14 22:07
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢