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当月提供的技术服务次月才收到款,然后开出发票,请问怎么做账?

84784982| 提问时间:2020 10/14 21:07
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,发票也是次月才开具吗? 
2020 10/14 21:07
84784982
2020 10/14 21:13
是的,老师。这个发票的成本是当月的工资,不是次月的
邹老师
2020 10/14 21:14
你好 当月计提技术服务人员工资 借:劳务成本 贷: 应付职工薪酬 次月开具发票,收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 结转成本 借:主营业务成本 贷:劳务成本
84784982
2020 10/14 21:17
老师,当月的劳务成本不用在当月月末的时候做结转吗?
邹老师
2020 10/14 21:18
你好,没有规定当月的劳务成本一定是当月结转到主营业务成本的
84784982
2020 10/14 21:42
老师,可以在计提工资的时候直接记为主营业务成本吗?
邹老师
2020 10/14 21:43
你好,不可以的,应当先通过劳务成本科目核算,取得收入了才结转到主营业务成本
84784982
2020 10/14 21:54
老师,这样不结转,账做不平啊
邹老师
2020 10/14 21:54
你好,你有把劳务成本的余额在资产负债表的存货栏次体现吗? 
84784982
2020 10/14 22:05
老师,已经平了。谢谢啊
邹老师
2020 10/14 22:07
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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