问题已解决

A公司员工的工资由B公司支付,每个月初,B公司把上个月的工资转给A公司,A公司给B公司开6%的技术服务发票。就拿7,8月来说吧;7月计提工资:借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬。7月末结转成本:借:本年利润,贷:主营业务成本;8月发放工资:借:应付职工薪酬,贷:银行存款;取得他们打过来的工资后:借:主营业务收入,贷:预收账款。请问A公司可以这样做账务处理吗?

84784982| 提问时间:2020 10/15 09:18
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 个税是谁申报的呢
2020 10/15 09:44
84784982
2020 10/15 09:46
A公司,B公司在月初把上个月员工所有的费用转到A公司
朴老师
2020 10/15 09:54
那就是A这样做就行了
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