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老师问一下我这个工程计提工资这个月分录做好了,之后工程做好了工资发放后科目分录又怎么做了

84784997| 提问时间:2020 10/15 13:08
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胡萱老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好,发放时按照实际发放金额做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际发放金额和计提金额的差额做 借:工程施工-合同成本-人工费 贷:应付职工薪酬
2020 10/15 13:12
84784997
2020 10/15 13:18
老师那我结转成本分录怎么做?
84784997
2020 10/15 13:42
老师我把工程施工-合同成本-人工费这个科目加在那个分录里,它的一级科目是什么?
胡萱老师
2020 10/15 18:02
最后会列式在存货里
84784997
2020 10/15 18:05
老师我说把工程施工-合同成本-人工费这个科目加在4401还是4001下面
胡萱老师
2020 10/16 09:32
看是什么人员的工资,如果是生产加工制造则计入4001,如果是工程建造类的则计入4401
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