问题已解决

老师我想问下,我9月份的时候当时预交税,预交到我们自己公司电子税务局了,这笔分录我应该怎么写呢?我后面又去申请了退税

84785017| 提问时间:2020 10/15 14:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
雯雯老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
你好 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款
2020 10/15 14:45
84785017
2020 10/15 14:59
那些附加税呢?
84785017
2020 10/15 15:00
我一共是增值税附加税交了2万多,我这种交错了的,当月就申请了退税的,是不是不用计提呢
84785017
2020 10/15 15:02
另外我们交宽带费开的专票我怎么写分录?
雯雯老师
2020 10/15 15:51
你好 缴纳宽带费计入  借:管理费用-办公费                                         应缴税额-进项税                                         贷:银行存款 可以不用处理 都是当月发生的  交了又退了
84785017
2020 10/15 16:03
就是不用计提哈!直接写分录?附加那些和增值税都还是要分开写么
雯雯老师
2020 10/15 16:08
不用计提  如果计提  相当于多记费用了  附加税和增值税可以写到一起
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~