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跨月的发票冲红了,做账怎么做,就是六月的发票,7月份冲红,这个账怎么做,正常7月开的发票正数销售额是5200.可是7月的月度统计表是5000为啥,假如7月冲红的是六月的发票,我是不是要把这负200+起来

84784987| 提问时间:2020 10/15 21:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 自己开的吗 借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2020 10/15 21:25
84784987
2020 10/15 21:34
那为啥七月开的票金额就是实际开票的几份票面金额加起来,和月度统计表的金额不一样,有一张负数发票,
郭老师
2020 10/15 21:35
负数加正数收入合计填写
84784987
2020 10/15 21:38
那做账只做冲红,那正数发票怎么做账,可以做到七月吗,因为冲红在七月
郭老师
2020 10/15 21:43
正数发票坐到六月份 七月份做负数
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