问题已解决
#提问#老师,9月暂估了库存商品42500可是10月我收到的发票是10万,给对方单位也转了10万我暂估的分录?怎么办?
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速问速答你好!红字冲减暂估的分录就可以了。
2020 10/16 11:04
84784997
2020 10/16 11:06
哦!不是说暂估不能乱用么?是多少就冲多少?
宋生老师
2020 10/16 11:12
你好!是的。你暂估了多少就冲减多少。
84784997
2020 10/16 11:16
我暂估了42500收到的10万怎么冲减写分录?
宋生老师
2020 10/16 11:19
你好!你冲减42000,然后收到的10万正常做
具体分录,要看你当时暂估是怎么做的
比如借库存商品-42000 贷应付账款-42000
然后借库存商品100000 贷应付账款100000.
84784997
2020 10/16 11:22
我这个月还入库存商品10万,那么,等于我上月的42500都是假的,成本也是假的?
宋生老师
2020 10/16 11:24
你好!不是说是假的,只是是暂估的,还不确认的情况下暂估。
84784997
2020 10/16 11:29
我入库入了10万在冲回暂估,那么等于我库存商品减少了,我库房里面出库还得减少暂估的金额么?
宋生老师
2020 10/16 11:33
你好!不是,是你冲回之前暂估的,然后入库10万,你库存商品增加了。
84784997
2020 10/16 11:41
不是说有多少冲多少么,100000-42500=57500啊,还是10万么
宋生老师
2020 10/16 11:48
你好!是你暂估的部分冲完,然后再重新做10万,增加了57500
84784997
2020 10/16 11:50
那我这个月的成本同时也得冲减是不是?
宋生老师
2020 10/16 12:16
你好!之前结转的要冲减,然后按实际的金额从新结转。