问题已解决

老师,我9月开具了冲红去年的发票,去年是按3%开具的,冲红也是按原发票冲红的,但是现在报增值税,系统就比我税盘的税额多,这个要怎么办呢?(几年疫情就是按1%来算的)

84784968| 提问时间:2020 10/16 15:34
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钟存老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
同学你好 冲销去年的发票 应该用3%冲销
2020 10/16 15:37
84784968
2020 10/16 15:42
我是说报税的时候有差额怎么办?是自己调账还是说可以改报税的免税金额?
钟存老师
2020 10/16 18:16
你税盘按照3%开具 没有差额吧
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