问题已解决

生产型企业,每月的原材料都要暂估,而且材料很多种,第1月暂估,第二个月冲销第一月暂估,由于第二个月没有取得发票,继续暂估第一、二月暂估的合计金额,第三个月,冲销第一二月合计暂估,累计暂估第1.2.3月的合计金额,周而复始,直到第6月或者更晚第11月才取得发票,这时拿到的发票完全不能对应具体哪个月哪个业务,开的发票可能取得发票月份的进价,但是暂估时第1月暂估是第1个月的进价,暂估第2个月是那时的进价,由于品种多,发票也没有按月开,无法对应相应暂估,到后期,库存报表变成了负数,我该如何调整。

84784951| 提问时间:2020 10/16 18:23
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,可以按先进先出法,即收到发票按最早月份冲暂估。
2020 10/16 19:09
小林老师
2020 10/16 19:10
您好,负数是否是暂估少了
84784951
2020 10/16 19:12
我现在是按先进先出法,冲销的过程中,有碰到比暂估的金额小有,也有比暂估金额大的,一笔一笔去对应,数量较大,品种较多,无法一一对应出来,导致库存为负数,有什么办法处理?
小林老师
2020 10/16 19:17
您好,只有逐笔核对才能准确。您估计合计处理容易有错,确认数量一致(红字冲回和发票)
84784951
2020 10/16 20:00
是的,我是按数量冲后,库存金额发生负数。
小林老师
2020 10/16 22:19
您好,那可能是您暂估的金额少了,或者您增加主营业务成本。同时暂估应付账款。
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