问题已解决

请教一下老师 我在咱们快账里面做完九月份的账,为啥结账的时候显示结转错误啊

84785046| 提问时间:2020 10/18 13:05
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你结转的对吗
2020 10/18 13:09
84785046
2020 10/18 13:15
老师,结转成本是手工做的,剩下的期末结转是在咱们期末处理里面直接点的,现在怎么操作啊,我刚才看了下科目余额表显示不平
朴老师
2020 10/18 13:19
科目余额表不平 1. 出记账凭证时,可能粗心大意,借贷方金额不相符,但借贷方合计数却人为相符; 2. 做T形账时,有的科目可能漏记几笔分录金额; 3. 做T形账时,T形账合计数可能计算错误; 4. 填写科目余额表时,由于不小心数字填写有误;
84785046
2020 10/18 13:25
现在怎么把最后结转的凭证删掉啊
朴老师
2020 10/18 13:25
反结帐之后红冲了就行了
84785046
2020 10/18 13:27
在哪里反结账啊,现在每个凭证都显示已结账
朴老师
2020 10/18 13:50
就是直接找到反结帐,然后贷
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