问题已解决

那我们有个工程7月到9月都没有开票,但都有成本费用,这月开票,这账务怎么处理

84785001| 提问时间:2020 10/19 11:35
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 按你实际成本做暂估入账 比如借成本-暂估贷银行存款等 到时汇算之前取得合理的发票就可以了
2020 10/19 11:55
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