问题已解决
老师,我们是装饰公司,我们先垫付钱买软装,然后再把费用报给客户,后期结账,这个如何做账
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速问速答你好,
买软装的时候
借:其他应收款
增值税
贷:银行存款
等到报销的时候
借:银行存款
贷:其他应收款
2020 10/20 10:15
84784962
2020 10/20 10:19
如果在现实中,比如是个兼职会计,只是拿着发票做账,她肯定不知道这个是我们公司先垫付的钱,后期又要收回来,站在会计的角度应该怎么做账
王超老师
2020 10/20 10:35
你好,那么只能按照发票做账。因为这个会计并不是先知,无法得到全部的信息,因此只是拿着发票做账
84784962
2020 10/20 10:39
拿着发票怎么做账,计入什么科目
王超老师
2020 10/20 10:41
你好
借:原材料等
增值税
贷:银行存款等科目
84784962
2020 10/20 10:44
好,请问进项税额转出是不是要补交税款,在申报增值税的时候,进项税额转出这栏有数据怎么处理
王超老师
2020 10/20 10:45
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