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老师,我们是装饰公司,我们先垫付钱买软装,然后再把费用报给客户,后期结账,这个如何做账

84784962| 提问时间:2020 10/20 10:12
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好, 买软装的时候 借:其他应收款 增值税 贷:银行存款 等到报销的时候 借:银行存款 贷:其他应收款
2020 10/20 10:15
84784962
2020 10/20 10:19
如果在现实中,比如是个兼职会计,只是拿着发票做账,她肯定不知道这个是我们公司先垫付的钱,后期又要收回来,站在会计的角度应该怎么做账
王超老师
2020 10/20 10:35
你好,那么只能按照发票做账。因为这个会计并不是先知,无法得到全部的信息,因此只是拿着发票做账
84784962
2020 10/20 10:39
拿着发票怎么做账,计入什么科目
王超老师
2020 10/20 10:41
你好 借:原材料等 增值税 贷:银行存款等科目
84784962
2020 10/20 10:44
好,请问进项税额转出是不是要补交税款,在申报增值税的时候,进项税额转出这栏有数据怎么处理
王超老师
2020 10/20 10:45
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