问题已解决
老师 我是小规模纳税人 我开具了增值税专用发票 我算出来的税费和优惠后的税费不一样 我怎么申报?
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这个是需要按专用发票的不含税金额填写增值税申报表主表第2行,这个税额是按3%计算的。再填写减免税申报表,最后减免税后,需要交的税就是专用发票上的税额
2020 10/20 11:40
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2020 10/20 11:47
老师减免税申报表 怎么填
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江老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/20 11:52
就是按3%的税额,减掉1%的税额,得到2%的减免税金额,填写减免税申报表,得到需要减免税的2%的减免税金额,就是填正确了。就是反推减免税处理。
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2020 10/20 11:58
老师如果开的都是普通发票怎么申报?
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江老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 10/20 12:02
这个看是否超过季度收入30万元,如果是没有超过,就是填写增值税申报表主表第10行或第11行的数据,保存就可以申报了,如果是超过30万元,将不含税数据填写在增值税申报表主表的第3行,再填写减免税申报表,按1%进行交税处理。