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我们找原厂家代发货,月底结账就需要支付货款以及发货运费,这个怎么做分录?这个我们属于中间人,实际上是我们这边客户下单过来,刚好厂里没有足够的货,所以让原厂家代发,我们收客户货款,原厂家找我们收货款是这样一个情况。

84784980| 提问时间:2020 10/20 15:13
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
月底结账就需要支付货款以及发货运费, 这个运费发票是开给谁,是开厂家吗
2020 10/20 16:42
maize老师
2020 10/20 16:43
借库存商品 贷应付账款, ,借主营业务成本 贷库存商品,
maize老师
2020 10/20 16:43
或者是直接做借主营业务成本 贷应付账款也可以,注明这个货物是厂家发出,根据对方这个发货单,你们对账单和发票入账
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