问题已解决

老师 公司借法人款做账分录平常是借银行存款 贷 其他应付款-其他应付单位-某某 我看以前会计也有做借 银行存款 贷 其他应收款-其他应收单位-某某 这个是不是在实际工作中都是正确的

84785036| 提问时间:2020 10/20 16:06
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小云老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
你好,是的,都是正确的
2020 10/20 16:08
84785036
2020 10/20 16:12
那如果我还款就按我借款时的分录反过来做不就行 如果是贷其他应付 我就做一笔借 其他应付款 贷 银行存款 如果是其他应收 我就做借其他应收 贷银行存款对吗
小云老师
2020 10/20 16:13
是的,你的理解是正确的
84785036
2020 10/20 16:16
我还有一点不理解就是银行账单上不是有一笔付给法人的款吗 那我直接做了借 其他应收 贷银行存款 那我没有借法人款这一笔 那我这个其他应收要怎么样结转呢 这样算是完成一笔全部的分录了吗
小云老师
2020 10/20 16:29
不用结转呀,就是这个分录
84785036
2020 10/20 16:31
哦哦 这就想当于是完整的一笔分录是吗 可是我其他应收在借方不应该表示增加吗 但是我现在只相当于银行存款减少了 那我其他应收款应该抵掉才对吧 老师能理解我说的意思吗 我也不知道具体怎么说
小云老师
2020 10/20 16:36
借的时候借:银行存款 贷:其他应收款 还的时候借:其他应收款 贷:银行存款
84785036
2020 10/20 16:44
但是我银行账单上就只有一笔付往来款的 没见有收到往来款
小云老师
2020 10/20 16:45
同学,我只是把完整的分录给你,你发生了什么就做什么啊
84785036
2020 10/20 16:48
嗯嗯 这个我知道的 完整的话就是借方的其他应收相当于和贷方的其他应收抵扣了 我这个还能明白 但是只有一笔我的其他应收款这个 能理解我意思吗
小云老师
2020 10/20 17:20
同学,不明白你的意思。。
84785036
2020 10/20 17:37
嗯嗯 谢谢老师
小云老师
2020 10/20 18:08
不客气,祝你工作顺利
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