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老师,请教一下,公司自建在建工程是2017年入的账860万,现在配套费交了90万在建工程账面余额950万,,投入使用,税务局要核定房产税,税务部门按照预算部门决算价550万+土地价格200万核定房产税,老师,现在在建工程账和决算价不一致,需不需要调账

84784956| 提问时间:2020 10/21 10:01
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 要调整的,你这是要按最后 的决算 价格调整处理的。
2020 10/21 10:12
84784956
2020 10/21 10:16
老师,怎么做会计分录呢?怎么调整?
陈诗晗老师
2020 10/21 10:16
借,在建工程 贷,应付账款 或相反分录,差额调整处理就是了的
84784956
2020 10/21 10:17
老师,我们是自建,没有应付账款科目
84784956
2020 10/21 10:18
自己买材料入的账
陈诗晗老师
2020 10/21 10:21
你决算,差额 这部分钱是哪里多付或少付的,你要调整的啊。
84784956
2020 10/21 10:22
没有多付也没有少付
84784956
2020 10/21 10:22
就是为了少核定房产税,把决算价做低的
陈诗晗老师
2020 10/21 10:25
那你这就是税收口径 的调整,你会计口径 是不调整扣阿。 你这是计税和会计口径 的差异。
84784956
2020 10/21 10:27
老师,需要调整吗
陈诗晗老师
2020 10/21 10:27
不用,如果不是你会计层面决算,是税法核定 不用的
84784956
2020 10/21 10:28
那会不会给后续查账带来麻烦
陈诗晗老师
2020 10/21 10:31
不会,你交税按计税口径 交就是了,
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