问题已解决
老师,我们是小规模,季度销项税达不到30万,享受免税政策,同时也享受1%增值税的2%的减税政策,老师,这个申报的时候,是两项都要申报吗,还是直接就申报一项免税政策就好了呢
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速问速答您好,这个情况就享受免征增值税的政策就是了。直接将不含税销售额填写到主表第10行“小微企业免税销售额“栏次。
2020 10/21 14:04
84785024
2020 10/21 14:22
老师,那就不管1%增值税部分了对吗?入账税额是按1%计算还是按3%计算呢
84785024
2020 10/21 14:31
老师,现在小规模开票税率直接是1%了不是吗?入账税额是按1%来入账不,那为什么申报的时候还显示说享受1%的免税税 政策呢
张艳老师
2020 10/21 14:41
是的,不管1%的税款和2%的减免
84785024
2020 10/21 14:54
老师,那入账挂增值税额是挂多少呢
84785024
2020 10/21 15:15
老师,那入账是增值税是按1%入账,还是按3%入账呢,是按3%入账吗
张艳老师
2020 10/21 15:23
入账挂应交税费-应交增值税科目的金额按1%计算。
84785024
2020 10/21 16:01
老师,这样的话是直接就按1%享受了,那申报的时候也是直接就按减税1%来填,其他的季度不超30万的免税还需要填吗?
84785024
2020 10/21 16:45
老师,我们都是无票收入,可以直接做成3%,然后按免税政策去申报,1%的就不用了,这样可以不
84785024
2020 10/21 17:00
老师,那小规模纳税申报表的附列资料这里需要填写不,不超30万的
张艳老师
2020 10/21 20:09
非常抱歉回复晚了。
张艳老师
2020 10/21 20:09
既然全部是无票收入,而且季度累计销售额不超过30万,直接填写主表第10栏,享受增值税政策就是了。不需要填写其他栏次。
84785024
2020 10/22 09:01
老师,除了主表,还有个减免税申报表,这个需要填写不,1%是属于减税的,不超30万是属于免税的,是两个都填吗还是
张艳老师
2020 10/22 09:06
这个表也是不需要填写的,直接填写主表就是了。
84785024
2020 10/22 09:30
老师,那附列资料那里是什么情况才填的哦,有预征率3%和5%的,然后1%征收率的不含税销售额也有填列项
张艳老师
2020 10/22 09:48
只有企业涉及差额征税方式的话,才涉及填写附列资料表的