问题已解决
老师问一下,我们单位是分包单位,发票今年4月份的时候开给他们的,现在对方有100多万工程款打进来了,那这笔工程款应该怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学你好!
计入工程结算科目
2020 10/21 16:24
娜老师
2020 10/21 16:28
如果觉的老师回答的满意,请给予五星支持哦~
84784997
2020 10/21 16:29
老师我还不懂
娜老师
2020 10/21 16:31
第一步:工程开工后,每月根据实际发生的合同费用,作会计分录:
借:工程施工—合同成本--**工程
贷:应付工资或原材料或周转材料等
第二步:每月根据合同收取工程款时,作会计分录:
借:银行借款
贷:预收账款或应收账款--**单位
第三步:每月末,由公司预算部门按施工合同完工进度,开出工程结算价款帐单(见附件),送交财务部门,作会计分录:
借:应收账款--**单位
贷:工程结算--**工程
第四步:每月末,财务部门按照完工百分比法确认合同收入、合同成本和合同毛利,作会计分录:
借:主营业务成本--**工程
工程施工—合同毛利--**工程
贷:主营业务收入--**工程
娜老师
2020 10/21 16:32
所以你应该
借:银行借款
贷:工程结算--**工程
84784997
2020 10/21 19:52
老师我的意思是,我笔工程款现在收到了,之后我们老板要用这个款了,用什么会计分录去拿
娜老师
2020 10/21 21:12
公司收到的工程结算款,通过主营业务收入,最终形成企业的利润,这部分钱可用于支付对应工程项目的成本。
84784997
2020 10/21 21:19
老师问题就是我们还有一个单位是购入材料的,所以收工程款的那个单位是没有购入材料发生的,那怎么办?这个汇进来的钱我以什么方式拿出来好做账?
娜老师
2020 10/21 21:22
这个工程只有收入,不发生成本吗
娜老师
2020 10/21 21:22
工程没有施工费,材料费吗?
84784997
2020 10/21 21:28
是的,材料费在还有一个单位发生。那怎么做?
娜老师
2020 10/21 21:55
可以从另外那个单位购买材料,作为对应工程的成本。