问题已解决
老师,就是其他应付款这个科目期末余额为负数,是怎么情况
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1、首先您要看一下是否账务处理有错误的地方;
2、没错误的话,那说明您支付的钱多了,比如本来其他应付100,实际支付了200,这个时候就成负数了,资产负债表就要把其他应付调到“其他应收款”列示
2020 10/21 22:36
84784979
2020 10/21 22:37
好的,谢谢
84784979
2020 10/21 22:37
还有帮我解释下其他应收款这个科目
84784979
2020 10/21 22:38
再借方有余额
孔令运老师
2020 10/21 22:40
其他应收款 正常就是借方余额啊,本来其他应收100,人家给了您200,那其他应收成负数了,资产负债表列示在“其他应付款”
84784979
2020 10/21 22:40
有时候这两个分不清楚了
84784979
2020 10/21 22:41
还有老师,就是麻烦问下,我们是一般纳税人,销售车子的,然后跨月了要开负数机动车发票,怎么做账勒,
孔令运老师
2020 10/21 22:42
一个资产科目,一个负债科目;
不要太刻意这类科目,比如员工,您既可以放在其他应收核算,也可以放在其他应付核算,都可以;往来科目仅仅代表往来业务,月末要根据余额的方向,决定报表在哪列示。
84784979
2020 10/21 22:43
好的,老师
84784979
2020 10/21 22:43
上面的问题还没回我
孔令运老师
2020 10/21 22:59
负数发票,就是把上月确认收入的凭证冲销就可以了。是要重新开吗?
84784979
2020 10/21 23:00
那这种结转成本这些怎么做分录
孔令运老师
2020 10/21 23:02
您当时做收入时,肯定结转了相应的成本啊。现在开负数发票,两张分录都冲销了,重新做就行。
结转成本就是您的买价
84784979
2020 10/21 23:03
关键这种一张分录包括那5张发票的,只冲一张
孔令运老师
2020 10/21 23:05
只冲销其中那张发票的金额,别的正常的不用冲
84784979
2020 10/21 23:05
主要全部是做在一张凭证上
孔令运老师
2020 10/21 23:10
冲销只调整相关的分录就行,不用冲销整个凭证。