问题已解决

老师我想问一下我进项票认证了没抵扣需要做进项转出吗?怎么账务处理?另外我想问下,有社保的计提工资怎么做账务处理?

84785017| 提问时间:2020 10/22 09:24
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,是的,需要进项税额转出。
2020 10/22 09:24
小林老师
2020 10/22 09:25
您好,借成本费用贷应交税费应交增值税(进项税转出)
小林老师
2020 10/22 09:25
您好,借应付职工薪酬~工资,贷其他应付款~个人社保。
84785017
2020 10/22 09:36
老师就是勾选的当月做进项转出吗?有很多张不同的发票,金额可以写一起吗?进项转出了报税的时候是不是进项转出那里也要填金额呢
小林老师
2020 10/22 09:37
您好,可以一起写。填写转出金额。是的,也需要填写。
84785017
2020 10/22 09:38
但是我进项转出的有些是买材料的,有些是办公用品的,这样怎么写分录呢
小林老师
2020 10/22 09:40
您好,借成本或费用,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
84785017
2020 10/22 15:18
老师我想问下,就是对方9月给我们开的进项票进来,10月份我给对方开了红字信息表,人家10月份开了红字发票和篮字发票回来。我9月的账务处理需要进项转出吗?我9月的申报是正常申报正常抵扣?
小林老师
2020 10/22 21:18
您好,您9月若已认证,需要填进项红字,不是转出。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~