问题已解决

老师好,例如AA员工买了茶叶(我自己先付的钱100元),做了费用。分录: 借:管理费用 100 贷:其他应付款 AA 100 报销给员工的时候:借:其他应付款--AA 100 贷:银行存款 100 这样做分录对吗?

84784983| 提问时间:2020 10/22 15:58
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!对的,分录就是这样
2020 10/22 15:59
84784983
2020 10/22 16:02
现在问题是老板他有两个公司,别外一家公司的员工在这里拿了价值30元的茶走,到时候他另外的一家公司转钱过来,这个是做内账的,另外一家公司是他自己经营的,这家公司是和别人合伙的,所以这要分清,然后这个分录怎么做?转过来的钱也不走公账的
宋生老师
2020 10/22 16:04
你好!你先借应收账款 贷主营业务收入 30 然后收到钱借现金 贷应收账款就好了。
84784983
2020 10/22 16:07
这个不是主营的,做其他业务收入可行吗?
宋生老师
2020 10/22 16:09
你好!可以的,按实际情况来就行。
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