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其他应收款一社保费收回来了,转给了法人,法人用这个款付运费了怎么做分录呢?

84785001| 提问时间:2020 10/27 09:42
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何江何老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
您好同学,这是几件事,社保费收回是一件事 转给法人是借款借:其它应收款 -法人 贷:库存现金 法人付运费是冲借款 借:管理费用 贷:其它应收款-法人
2020 10/27 09:43
84785001
2020 10/27 09:56
老师,但是我们公司没有库存现金,而且法人有自己垫付了一部分,社保费是不够付运费的,怎么做呢?
何江何老师
2020 10/27 09:58
您好同学,这样 也是借:管理费用 贷:其它应收款-法人   这样就是单位欠法人的钱了,
84785001
2020 10/27 10:00
要做两个分录 是吗?
84785001
2020 10/27 10:03
我是写实际收到社保的数量,还是写付运费的一个金额呢?
何江何老师
2020 10/27 10:03
您好同学,一般不用的,只写一个分录,金额正常的写上,然后账上其它应收款在贷方就是代表单位欠法人的钱了
84785001
2020 10/27 10:05
那是写第一个还是写第二个呢
何江何老师
2020 10/27 10:16
您好同学,一般是写我这个分录就可以的第二个。
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