问题已解决
问下,别的公司付款到我们公司公账上,我们开票给对方了,但是实际上用现金给回对方,只收对方10个点款,那我要怎么做会计分录啊? 如:收到款2000,也开票了,借银行存款2000,贷其他应付款2000? 然后还回给对方是借其他应付款2000,贷现金2000, 再然后是收到税点是 借营业外收入 200,贷现金200。 这样可以吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你是内账吗,内账可以这样,外账不行,外账需要做收入,这个回款不能做外账了
2020 10/28 12:22