问题已解决

老师我做工业制造业的内账,我是先根据出纳现金日记账写凭证在根据出纳的银行日记账写凭证,在做领料这样行吗,

84785012| 提问时间:2020 10/30 11:06
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江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
是这样的做账务处理的顺序。先做收付款的凭证,再做转账的凭证
2020 10/30 11:07
84785012
2020 10/30 11:22
那凭证的余额要跟出纳的要一致吧
江老师
2020 10/30 11:23
这个是必须一致的,不一致,说明账务处理不完整,或者是存在账务处理错误的现象
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