问题已解决
今年的大额医疗保险公司还没有替员工交,10月一员工离职,将他这部分在她的工资里直接扣除了。扣除的这笔分录怎么做?
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速问速答后续会给对方交进去吗,那这个借应付职工薪酬 贷其他应付款/其他应收款 大病医疗
2020 11/02 18:05
maize老师
2020 11/02 18:05
后续会给对方交进去吗,那这个借应付职工薪酬 贷其他应付款/其他应收款 大额医疗
84785008
2020 11/02 18:06
是的,能交。这么做应付职工薪酬不平啊
maize老师
2020 11/02 18:08
这个计提做借管理费用 贷应付职工薪酬
84785008
2020 11/02 18:11
这笔钱从对方工资里全额扣了。费用不是增加了吗
maize老师
2020 11/02 18:17
后面支付做这个做借其他应付款/其他应收款贷银行
maize老师
2020 11/02 18:18
1.借管理费用 贷应付职工薪酬 2.借应付职工薪酬 贷其他应付款/其他应收款 大病医疗 3 借其他应付款/其他应收款贷银行
84785008
2020 11/02 18:42
老师,也是这个员工,提前扣了10-11月两个月的保险。现在除了养老没有减免外其它都有减免,但是扣的部分不是按照减免时扣的是全额扣款,单位部分710.个人部分303。这笔分录怎么做?
maize老师
2020 11/02 18:43
你的意思是单位和个人都是个人承担工资下面扣除是不是?借管理费用 贷应付职工薪酬 2.借应付职工薪酬 贷其他应付款/其他应收款 710+303,3 借其他应付款/其他应收款贷银行
84785008
2020 11/03 08:27
老师,是直接从工资里扣除,发的现金减少了。这样做现金没有减少呢
maize老师
2020 11/03 08:34
你发的时候做借应付职工薪酬 贷其他应付款/其他应收款 (多了)贷银行(少了)
84785008
2020 11/03 10:12
老师,因为疫情减免的单位部分,也在这个员工工资里扣了,能算营业外收入吗
maize老师
2020 11/03 10:18
你们单位部分员工中扣?实际没有交社保局这个吧?转营业外收入 .借应付职工薪酬 贷其他应付款/其他应收款 710+303,3 借其他应付款/其他应收款710+303 贷银行 303 营业外收入710