问题已解决

老师 我们是一家建筑公司,有自己的施工团队,但是用的别的公司的资质,甲方的项目款项是先付给别的公司然后转到我们公司,同时给甲方开具的发票是别的公司开具的,想问一下项目收入做账的依据是什么?如何做账?

84785030| 提问时间:2020 11/04 13:22
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 你这个是做外账的吗
2020 11/04 13:23
84785030
2020 11/04 13:24
内账和外账分别怎么做账?
郭老师
2020 11/04 13:27
外账不做 内账做收入根据给甲公司开具的发票的数据
84785030
2020 11/04 13:35
外账不做   如果报税的话不是没有这笔收入?
郭老师
2020 11/04 13:57
是的 这个钱私下手
84785030
2020 11/04 14:03
如果对公收,然后开具发票,这个可以做外账里面吗?这样开发票合理吗?
郭老师
2020 11/04 14:17
你们开给被**方的
84785030
2020 11/04 14:18
对,这样合理吗?
郭老师
2020 11/04 14:26
是的 合理的 签合同就可以
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