问题已解决

我上个月留抵扣的进项税额,期末结转的时候结转到了未交增值税。这个月想抵扣,怎么做会计分录把之前留底的转出来呢?

84784984| 提问时间:2020 11/06 11:02
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
钟老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
你不需要转出来。应交税费-应交增值税-未交增值税本来在月底就需要将进项和销项转入这个科目,这个科目如果借方余额,就表示有留底。到下个月你又同样将将进项和销项转入这个科目就可以啦,转入后直接看未交增值税这个科目的余额就可以啦
2020 11/06 11:05
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~