问题已解决
请教老师一下,9月份银行付款航天信息服务费280+400元=680元,我做了凭证: 借管理费用680 贷银行存款680 我感觉我做错了凭证了。 10月份发票来了,我该如何做账?发票是两张,一张280元的全额抵扣的, 借应交税费-减免税额280 贷营业外收入280 另外一张400元的发票我该如何做账? 谢谢老师!
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速问速答400的你已经记账了,管理费用680就包含了,只是没有附发票而已
2020 11/06 11:38
84785005
2020 11/06 11:41
我怎么感觉都做的不对,老师,这个月把凭证做科目调整一下,我该做凭证老师?谢谢
84785005
2020 11/06 12:50
请教老师,我该如何重新做凭证?
罗老师
2020 11/06 13:12
不用重新做凭证了啊,你结合起来看,就400元进入了费用
84785005
2020 11/06 13:15
老师400的发票是有税点的
罗老师
2020 11/06 13:18
调整税金
借 应交税费 -应交增值税(进项税)
贷 管理费用
84785005
2020 11/06 14:51
好的,谢谢老师,!
罗老师
2020 11/06 15:30
不客气的,不客气的