问题已解决
老师,你好,有个疑问想问一下,一般纳税人,这个月成本进项发票多,但是当月不需要抵扣那么多,也不想留抵那么多,那我在账务处理的时候,分录写 借:原材料/库存商品 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款 抵扣平台也不做勾选,等到下次要抵扣的时候再勾选,账务处理就直接做 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应交税费-待抵扣进项 这样做对吗
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速问速答同学你好
是这样的;
2020 11/06 14:55