问题已解决

老师我把应该开免税税率的发票开成1%,税务局要求更正申报表按免税申报,我按免税申报填在其他免税项目栏并填报了减免税附表,要求发票冲红重开一张免税发票,冲红后应该怎么申报?如果我把重开的免税税率发票再填一次免税附表不是和上季度更正表表重复了吗?

84785023| 提问时间:2020 11/08 06:36
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,冲红后申报道免税收入里,与重开的免税税率发票抵减即可,这样免税附表,和上季度更正表就不重复了。
2020 11/08 07:31
84785023
2020 11/08 07:54
老师我没太明白,如果我只开错这一张发票下季度不开别的发票,把这张1%税率的冲红,重开张免税的申报表具体怎么填,填哪行
84785023
2020 11/08 07:56
我重开那张免税发票申报时就不用填免税附表了吗?
王雁鸣老师
2020 11/08 10:21
同学你好,如果只开错这一张发票下季度不开别的发票,把这张1%税率的冲红,重开这张免税的,与1%税率冲红的,申报表填写到一起,都按免税的填写,重开那张免税发票申报时,要填免税附表的。
王雁鸣老师
2020 11/08 10:24
同学你好,也就是说,上个季度那个1%税率的发票,按免税的填写了,这个红冲的1%的发票,也按免税的填写。
84785023
2020 11/08 11:34
老师我上季度1%税率那张发票已经填过一次免税附表了,重新开的免税税率发票申报当月再填一次免税附表吗?
王雁鸣老师
2020 11/08 11:40
同学你好,是的,1%的红冲,与重新开具的免税的,都填写到免税里,如果没有其他的发票,免税里就是0,如果过不去的话,就到税务局进行非正常申报处理。
84785023
2020 11/08 13:54
老师我还想请问一下,免税附表是不是也填0。
王雁鸣老师
2020 11/08 13:55
同学你好,是的,抵消了,也是填写0。
84785023
2020 11/08 13:56
好的谢谢老师
王雁鸣老师
2020 11/08 14:05
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。
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