问题已解决
老师你好,我们是新开的建筑工程有限公司,欠对方的用期房抵账,的这个分录怎么写
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速问速答你好 欠的是什么款项? 你们这个期房是你们的库存商品的话 你做 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费
2020 11/09 12:08
84785043
2020 11/09 12:38
沙子,期房没有库存,
meizi老师
2020 11/09 12:40
你好 期房那你们应该是做什么科目去 。 你总得确定科目 才能到时冲这个科目的
84785043
2020 11/09 12:43
工程会计我也是刚接触,承办方给我们打款我们开工程服务发票,我待工程结算收入材料费我进工程施工,合同成本,材料费,
meizi老师
2020 11/09 12:45
你好 那你们也得做收入同时结转工程成本 。借主营业务成本贷工程施工
84785043
2020 11/09 12:46
对
老师,但是用期房抵账我不会做分录
meizi老师
2020 11/09 12:48
你好 期房最终到时你们要先计入库存商品去 。到时你销售出去 你要做收入 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费借主营业务成本贷库存商品
84785043
2020 11/09 12:49
抵账的分录也这么做吗,,成本我是按照怎么结转
84785043
2020 11/09 12:51
房源不是我们的我们也是分包的,对方公司的时候不给钱剩下的用房源低付款
meizi老师
2020 11/09 12:55
你好 你们成本就是按你们分配到 每个房子的成本来计入库存商品去 。结转也是结转这部分的成本。 房源不是房子吗
84785043
2020 11/09 12:57
老师现在是没人如何票据,老板告诉我说沙子的款是用期房抵账,我这个怎么处理
meizi老师
2020 11/09 13:01
你好 那你现在做 :借原材料贷应付账款 先这样挂着 到时你期房出来了 在做收入处理 结转成本 做 : 借应付账款 贷主营业务收入 应交税费借主营业务成本贷库存商品
84785043
2020 11/09 13:02
好的老师谢谢您了
meizi老师
2020 11/09 13:02
没事的。 希望能帮到你
84785043
2020 11/09 13:03
老师材料我的分录是借工程施工 合同成本 材料费,这样可以吗,我没有入原材料
meizi老师
2020 11/09 13:07
你好 可以 。 你如果买来材料直接用到工程上去的话 直接做 借工程施工 -合同成本-材料费贷应付账款
84785043
2020 11/09 13:08
对直接进工程施工现场了
meizi老师
2020 11/09 13:10
嗯 那就可以的。 按我上面写的来做
84785043
2020 11/09 13:10
承办方拨款的时候我写的是贷工程结算收入 ,结转成本是工程结算成本
meizi老师
2020 11/09 13:11
你好 是的 到时你就对应的结转