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一般纳税人建筑公司,销售开出的销项税票是13%的专票,售出收到的进项税票是3%的专票。月底核算增值税时能抵3%的专票吗? 另外有哪些进项税的票能抵

84784956| 提问时间:2020 11/09 13:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
售出收到的进项税是3%。 进项发票3%? 只要这个发票不是福利费,招待费娱乐服务餐饮服务都可以抵扣。
2020 11/09 13:20
84784956
2020 11/09 13:23
是进项发票,不好意思写反了,购进东西收到的票是3%的专票
郭老师
2020 11/09 13:23
可以的,只要不是上面的项目都可以。
84784956
2020 11/09 13:25
还有一个问题
84784956
2020 11/09 13:25
公司如果是第三方。也是一样吗?
郭老师
2020 11/09 13:25
你好,你说的这个第三方是什么意思?
84784956
2020 11/09 13:29
就是他是建筑行业一般纳税人公司,从一家公司购进了钢筋混凝土举例1000万,税点是3%,共支出103万。然后这个东西要用出去。另一个公司和他签了三方,他给对方开了一个算是销售钢筋混凝土的票,金额100万,税点是13%。这个中间税点差了10%。他要怎么样才能把这个税点补起
郭老师
2020 11/09 13:55
你们负担 你们多给钱
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