问题已解决
一般纳税人建筑公司,销售开出的销项税票是13%的专票,售出收到的进项税票是3%的专票。月底核算增值税时能抵3%的专票吗? 另外有哪些进项税的票能抵
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售出收到的进项税是3%。
进项发票3%?
只要这个发票不是福利费,招待费娱乐服务餐饮服务都可以抵扣。
2020 11/09 13:20
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2020 11/09 13:23
是进项发票,不好意思写反了,购进东西收到的票是3%的专票
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/09 13:23
可以的,只要不是上面的项目都可以。
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2020 11/09 13:25
还有一个问题
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2020 11/09 13:25
公司如果是第三方。也是一样吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/09 13:25
你好,你说的这个第三方是什么意思?
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2020 11/09 13:29
就是他是建筑行业一般纳税人公司,从一家公司购进了钢筋混凝土举例1000万,税点是3%,共支出103万。然后这个东西要用出去。另一个公司和他签了三方,他给对方开了一个算是销售钢筋混凝土的票,金额100万,税点是13%。这个中间税点差了10%。他要怎么样才能把这个税点补起
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/09 13:55
你们负担
你们多给钱