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老师我做暂估收入,等下个月开票了,那我我在申报增值税报表时,是不是在有票那填入开票金额,然后再无票哪里负数冲回上个月的暂估金额,这样申报对吗?

84784968| 提问时间:2020 11/09 16:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 对的 是这么做的
2020 11/09 16:23
84784968
2020 11/09 21:23
这个无票栏可以出现负数吗?
郭老师
2020 11/09 21:27
可以 申报不了去税务局申报
84784968
2020 11/10 14:31
老师如果我在当月开发票因为当月的数据不全,我来1-25号的发票金额,然后下个月开26到30号,1号到25号的累计金额这样行吗?每个月都是这么开
郭老师
2020 11/10 14:39
这个月26号开的发票 1月份申报的吗
84784968
2020 11/10 14:43
我在11月份开的是11月份1到25号的发票总金额,我申报交税是在12月份缴纳,我再12月份开11月份剩下的几天26到30日的金额加上12的1到25号的金额,再2021年1月份申报增值税时交税可以吗这样
郭老师
2020 11/10 14:44
不可以 按自然月1-31号来的
84784968
2020 11/10 14:46
但是这个当月的30号数据要是出不来呢
郭老师
2020 11/10 14:56
你好 税务局不管你这个的
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