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应收账款初始化怎么录入期初余额
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速问速答你好 你们是新公司吗 还是老公司 ? 老公司要重新建账吗
2020 11/09 17:24
84784982
2020 11/09 17:24
老公司重新建账
84784982
2020 11/09 17:27
10月开始建账的,是这样录的吗
meizi老师
2020 11/09 17:30
你好 你先整理好 你所有科目的余额 。 然后来建账 。 比如你应收账款总得金额是100元 。 那么 应收账款-张三 10元 应收账款-李四 30元 应收账款-王麻子 60 就得建账的时候分别来建账应收账款 三个明细哦 。便于你以后后续冲应收账款
84784982
2020 11/09 17:47
只弄余额就可以了吗,年初不用管吗
meizi老师
2020 11/09 17:47
你好 是的。 因为你是老企业 你就建账期初数据就行了
84784982
2020 11/09 17:53
但是试算平衡的时候就是差一个期初数
84784982
2020 11/09 17:54
差一个年初数
meizi老师
2020 11/09 17:56
你好 你们建账的话 期初数据 是你们自己判断的数据来建账 。 比如你年初数这个是不变的 你们应该是根据 你19年12月末的数据来写的
84784982
2020 11/09 18:42
老师,你看我这个试算不平衡是不是差一个131446就是应收账款的期初数,我不知道怎么修改了
meizi老师
2020 11/09 19:57
你好 你试算不平衡。 你就得找差异 。 看是哪里来的差异。 如果是你应收账款 这个期初没有录入 你就补录入进去 。 你先核对已经录入的金额 每个科目是不是对的 。 如果对的话就检查 没有录入的科目金额是不是就是这个金额。
84784982
2020 11/09 20:24
其他都对过了就这个应收账款,期初不知道怎么录
meizi老师
2020 11/09 20:26
你好 你老公司 应收账款 每个明细你都去核对下 每个客户应收多少金额 是多少。 你要自己去核对清楚 才好作为建账 。 你不能说差额金额就是应收账款。 有可能还会有其他原因的。
84784982
2020 11/09 20:38
您帮我看下这个应收账款录的有没有问题吧,我实在不知道哪里的问题了
meizi老师
2020 11/09 20:39
你好 录入的金额是你们自己盘点出来的数据 。我这样来看是无法判断 你应收账款是否有问题的 。 你要一一去核对的你每个科目的期末余额才行 。
84784982
2020 11/09 20:45
第一张表上面是盘点出来的数据,我就是不知道是不是录入每个应收账款明细的期末数
meizi老师
2020 11/09 20:48
你好 你看我上面都给你举例了 。 你所有应收账款 每个二级科目 客户 明细 期末余额是多少 你就录入多少进去 。 比如你应收账款总得金额是100元 。 那么 应收账款-张三 10元 应收账款-李四 30元 应收账款-王麻子 60 就得建账的时候分别来建账应收账款 三个明细哦
84784982
2020 11/09 21:10
我是这样操作的,你可以看一下我发的图片但是试算不平衡,年初借方和累计借方不平
meizi老师
2020 11/09 21:14
你好 那说明你们 两边科目 你没有录入正确 或者说你之前核对的期末余额肯定是有科目金额不对的 。 你还得去挨着核对每个科目找原因才行的 这个 只有你自己找的 。
84784982
2020 11/09 22:46
期末余额没有问题,我找到原因了,年初数只有输入19年才会出来
84784982
2020 11/09 22:46
现在已经试算平衡了
meizi老师
2020 11/10 08:56
你好 那就好 。 你试算平衡了就建账成功了。 后面就根据你们每个月的业务按月做账 出报表这些