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老板给了刘总10万用于公司开办费用,罗总又从刘总拿了2万走,这怎么做分录
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借:其他应收款-刘总 10
贷:其他应付款-老板 10
借:其他应收款-罗总 2
贷:其他应付款-刘总 2
2020 11/10 21:47
84785019
2020 11/10 21:50
这10万是现金。我可不可以借:库存现金 贷:其他应付款老板 至于罗总拿2万,借:其他应付款罗总,代:库存现金。这样可以吗?
bamboo老师
2020 11/10 21:50
现金没有在出纳手上 最好不要
84785019
2020 11/10 21:53
没有在出纳手上,都是老板支配,一个支配8万,一个支配2万。那报销费用的时候就借:费用。贷其他应收款刘总或者是借:费用 贷其他应收款罗总,是吗?
bamboo老师
2020 11/10 21:53
是的 后面就这样写分录
84785019
2020 11/10 21:54
那我们每一笔发生的费用要不要登记现金日记账。老板说登记。那做账都没有通过库存现金,就不用登记了吧
bamboo老师
2020 11/10 21:55
没有经过库存现金不需要登记
报销的时候登记明细账就好了
84785019
2020 11/10 21:56
什么明细账
bamboo老师
2020 11/10 21:57
比如其他应收款-个人的明细账啊