问题已解决

老师银行账收货款怎么处理,是做期初还是做收入,那付货款呢,也做期初吗?还是做购进

84785012| 提问时间:2020 11/11 09:09
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 银行账收货款,借:银行存款,贷:应收账款,是做本期发生额,而不是做收入 付货款,借:应付账款,贷:银行存款,是做本期发生额,而不是做期初或者购进
2020 11/11 09:10
84785012
2020 11/11 09:12
那直接做应收应付就成了负数了怎么办呢
84785012
2020 11/11 09:12
之前还要做一笔分录吗
邹老师
2020 11/11 09:13
你好,那说明是预收,预付业务,改成预收账款,预付账款科目核算就是了
84785012
2020 11/11 09:17
哦哦好的先做预收和预付,再做应收应付冲掉对吧
邹老师
2020 11/11 09:18
你好,如果确定是预付,预收账款,就不需要冲销,直接做相应分录就是了 
84785012
2020 11/11 09:21
嗯,那如果是收货款的尾款怎么处理呢?
邹老师
2020 11/11 09:22
你好,如果是收货款的尾款,账务处理是 借:银行存款,贷:应收账款
84785012
2020 11/11 09:25
好的谢谢
邹老师
2020 11/11 09:26
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~