问题已解决
本月预交了增值税为100,预交时怎么做账? 到月末又怎么把预交转到应交税费——未交增值税里面?
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速问速答你好 借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款 月末结转:借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-已交税金
2020 11/11 09:27
meizi老师
2020 11/11 09:34
你好 剩下的税 你是说的多缴纳了 留着下次抵减就行了。 你多缴纳的会在 未交增值税借方放着。 以后发生了贷方未交增值税 会借贷方自动抵减的
meizi老师
2020 11/11 09:49
你好 1. 你本月预缴本月的增值税 你做 借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款 月末结转做: 借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-已交税金 2. 是的未交增值税贷方表示应交未交 。借方表示 多缴纳 的增值税
meizi老师
2020 11/11 09:52
你好 看下附件 怎么来处理分录
meizi老师
2020 11/11 09:57
你好 已交税金是 本月预缴本月增值税 。 预缴增值税一般是比如建筑企业 外出经营 建筑服务 先缴纳给当地项目税务局发生的 你可以计入这个科目
meizi老师
2020 11/11 10:00
你好 那你就看你们是不是先在项目预缴 。 预缴的做预缴增值税科目去 。 就是我上面发的图片 里面 来做
meizi老师
2020 11/11 10:02
你好 借应交税费 -预缴增值税 贷银行存款 。 你发生收入 借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 -销项税 结转 借应交税费-未交增值税贷 应交税费 -预缴增值税 你把销项税结转到转出未交增值税 在转未交增值税去 就行了。
84784999
2020 11/11 09:33
交剩下的税时又怎么做呢?
84784999
2020 11/11 09:48
发生贷方应交税费——未交增值税(表示应交未交的)?
借方应交税费——未交增值税(表示多交了的)?
交税时:借应交税费——未交增值税
贷银行存款
贷应交税费——未交增值税
对吗?
84784999
2020 11/11 09:50
还有一个科目,应交增值税——预交增值税是怎么用的呢?
84784999
2020 11/11 09:55
已交税金和预交税金是二选一来用吗?相当于是一样的?
84784999
2020 11/11 09:58
到交全部增值税时(预交只是交了一部分),又怎么做呢?
84784999
2020 11/11 09:58
是的,这边就是建筑行业
84784999
2020 11/11 10:01
预交2%,到交全部的怎么做呢?