问题已解决

老师,有个复杂的问题。我需要更正一个2016年的增值税申报表,在2016年8月做进项税额转出,但是那个月的申报表有增值税留抵,一旦做了那个月的进项税额转出,那么那个留抵的金额就会自动冲减,就会造成后面的月报表全部错误,在2016这个做进项税额转出的报表里怎么把这个留抵的金额规避掉!不然跟着后面的报表都会错误。第一张图片是原来的报表,后面一张是更正申报多了一个进项税额转出。

84784952| 提问时间:2020 11/11 13:36
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孔令运老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,根据您的描述。 1、您修改当月申报表后,及时修改当月附加税申报表,把税款交上; 2、这个月之后的每个月您是都有留底吗? 3、您修改这个月后,因为没有留抵税额了,所以下个月的申报表肯定要修改,下个月去掉期初留抵税额后,如果产生应纳税额,您就缴纳,如果还有留抵税额的话,那就得一直更改后续月份报表,我是这样人为的。 4、当然,如果您不介意这2000多块钱的话,您修改当月后,在次月申报表的“进项税额转出”这一栏把影响次月的金额差填到这里,这样能使第三个月数据保持不动,您看一下这样处理是否能接受。
2020 11/11 15:40
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