问题已解决

老师,我们是购方,专票已抵扣。现在需要红冲。已抵扣的税需要补缴吗?正确的处理流程麻烦给我说一下,谢谢!

84785029| 提问时间:2020 11/12 10:56
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
您好,红冲,需要开一份红字信息表给对方。 到时候,申报的时候,这个红字信息表就会做进项转出了的。 会计分录,就做一笔和您之前相反 的即可
2020 11/12 10:58
84785029
2020 11/12 11:00
我已抵扣的税,是不是要进转出,再补缴一次这个税呢?
微微老师
2020 11/12 11:03
您好,是的,需要做转出
84785029
2020 11/12 11:19
红冲在整张发票的内容(货物)都要填写清楚吗?还是只填写需要退货的那一项就可以了?
微微老师
2020 11/12 11:22
您好。红冲整张发票,则所有都应当填写。太多的时候,可以写详见正数发票的。
84785029
2020 11/12 11:32
必须写销货内容,便是有18个明细。你说写说写祥见正数发票,写在哪里呢?
微微老师
2020 11/12 11:33
您好,自己设置一个呢
84785029
2020 11/12 12:06
对方不同意开(祥见正数发票),说可以只退其中一个货品。只退一个货品可以吗?
微微老师
2020 11/12 12:50
你好,如果是部分的是可以的呢。
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