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我们公司支付给别的公司服务费,还没有付钱已经开了票了怎么做会计分录,未收到怎么做,收到后在怎么写
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速问速答你好,你们支付给别的公司服务费,还没有付钱
借:管理费用
贷:应付账款
因为是你们支付给对方,不存在收到怎么做哦。
2020 11/12 15:15
84785043
2020 11/12 15:44
写错了是别的公司支付给我们公司服务费,这个服务费是我们的主营业务
84785043
2020 11/12 15:46
老师还在吗
晓枫老师
2020 11/12 15:47
那收到发票时
借: 应收账款
贷:主营业务收入
应交税费—增值税销项税
结转成本
借: 主营业务成本
贷: 劳务成本
收到钱以后
借:银行存款
贷:应收账款
84785043
2020 11/12 15:55
我们公司主营的就是软件开发,对方公司给我们公司开的软件开发费,我们已经拿到票了,可是我们公司没有给付钱,
晓枫老师
2020 11/12 15:58
没有付钱计入应付帐款
借:生产成本
贷:应付账款
84785043
2020 11/12 16:07
怎么可能是生产成本了,我们公司是科技公司,票上写的是知识产权服务费
晓枫老师
2020 11/12 16:08
您刚才说是软件开发费哦。你们是软件开发的,那这个软件开发费是要计入生产成本的。如果是知识产权服务费可以计处管理费用。