问题已解决

我们公司支付给别的公司服务费,还没有付钱已经开了票了怎么做会计分录,未收到怎么做,收到后在怎么写

84785043| 提问时间:2020 11/12 15:13
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
晓枫老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你好,你们支付给别的公司服务费,还没有付钱 借:管理费用 贷:应付账款 因为是你们支付给对方,不存在收到怎么做哦。
2020 11/12 15:15
84785043
2020 11/12 15:44
写错了是别的公司支付给我们公司服务费,这个服务费是我们的主营业务
84785043
2020 11/12 15:46
老师还在吗
晓枫老师
2020 11/12 15:47
那收到发票时 借: 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—增值税销项税 结转成本 借: 主营业务成本 贷: 劳务成本 收到钱以后 借:银行存款 贷:应收账款
84785043
2020 11/12 15:55
我们公司主营的就是软件开发,对方公司给我们公司开的软件开发费,我们已经拿到票了,可是我们公司没有给付钱,
晓枫老师
2020 11/12 15:58
没有付钱计入应付帐款 借:生产成本 贷:应付账款
84785043
2020 11/12 16:07
怎么可能是生产成本了,我们公司是科技公司,票上写的是知识产权服务费
晓枫老师
2020 11/12 16:08
您刚才说是软件开发费哦。你们是软件开发的,那这个软件开发费是要计入生产成本的。如果是知识产权服务费可以计处管理费用。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~