问题已解决
我们公司主营的就是软件开发,别的公司给我们公司的软件开发服务费,这是我们还没有付钱已经开了票了怎么做会计分录,,付钱以后再怎么
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你好 借主营业务成本-软件服务费 贷应付账款 借应付账款贷银行存款
2020 11/12 15:51
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2020 11/12 15:52
为啥是应付不是预付吗
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2020 11/12 15:54
不是借,主营业务成本,贷预付账款吗,
然后在借主营业务成本,贷银行存款,不是这样吗
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/12 15:58
你好 你们已经是业务发生了就计入成本了 不做预付账款了
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2020 11/12 16:04
为啥我们这儿的会计写的是借主营业务成本贷预付账款,备注写的是支付给哪家公司的服务费
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2020 11/12 16:05
后面贴的一张票
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/12 16:09
你好 你们 看下具体业务是几月的。 他做预付账款是不是提前付款了 还没有到当期的业务所以先做预付账款
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2020 11/12 16:10
意思是上个月已经把钱给付过了是吗
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meizi老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/12 16:14
你好 是的。 因为当月的 比如 你11月的服务费 你11月付款 收到发票直接做成本了。 如果是10月付11月的服务费 就是10月预付账款 11月做成本冲预付账款。