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残保金减免怎样做账,计提时候 借:管理费用——残保金 贷:其他应付款——残保金 然后直接做一笔分录 借:其他应付款——残保金 贷:营业外收入 还是不缴纳就不做账了呢

84784970| 提问时间:2016 09/02 14:04
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,建议不缴纳就不做账。
2016 09/02 14:08
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