问题已解决

2x19年9月30日,乙 公司向甲公司销售一件产品,账面价值为 240万元,销售价格为300万元,增值税税额为39万元,货款已收存银行。这是内部交易损益 我的问题是内部交易损益为什么是300-240?而不是(300+39)-240?

84784999| 提问时间:2020 11/15 10:56
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小梁老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,注册会计师,税务师
同学您好: 增值税不属于未实现内部交易损益 他是可以抵扣的,相当于花钱买了发票 发票可以抵扣变成了你的钱
2020 11/15 11:04
84784999
2020 11/15 11:07
后半句没太懂啊,就相当于后面
小梁老师
2020 11/15 11:14
你实际花了39取得的是一张发票 这张发票是可以抵扣你应该交的税费。说白了相当于你的钱。 昨天债券投资利息调整是你提问的吧? 听懂了吗,不清楚老师给你讲哦呵呵
84784999
2020 11/15 11:16
意思是我花我自己的钱?
小梁老师
2020 11/15 11:20
意思是这39仍然属于你的资产。
小梁老师
2020 11/15 11:21
可以这么理解花出去39 取得了一张可以少交税的发票。所以这39不影响内部交易损益
小梁老师
2020 11/15 11:21
昨天债券投资 投资收益还有不清楚的吗?
小梁老师
2020 11/15 11:22
昨天债券投资 投资收益还有不清楚的吗
84784999
2020 11/15 11:22
昨天不是我啊,谢谢老师,懂了
小梁老师
2020 11/15 11:23
好的,同学加油哈,继续努力
小梁老师
2020 11/15 11:23
帮老师评价一下哈~
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