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老师我们公司建厂房付给建筑公司的工程款这分录应该怎么做?

84784961| 提问时间:2020 11/16 15:25
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,有取得工程款发票吗? 
2020 11/16 15:25
84784961
2020 11/16 15:27
没有取得发票,我这应该进在建工程还是预付账款老师?
邹老师
2020 11/16 15:28
你好,付给建筑公司的工程款,没有取得发票,是通过预付账款科目核算。
84784961
2020 11/16 15:29
那后期我收到发票工程交付在结转到固定资产吗老师?
邹老师
2020 11/16 15:31
你好,取得发票先计入在建工程科目核算,完工结转到固定资产核算 
84784961
2020 11/16 15:33
这样做分录啊!老师我前面的审图费、设计费、地质勘察费都进的在建工程,那我以后怎么结转到固定资产?
邹老师
2020 11/16 15:34
你好,发生相关支出的时候 借:在建工程,贷:预付账款 完工的时候 借:固定资产,贷:在建工程
84784961
2020 11/16 15:41
那完蛋了我前面都是借在建工程--某某公司某某费用 贷银行存款。老师那这些相关费用收到发票的时候我该怎么账务处理?
邹老师
2020 11/16 15:41
你好,你可以把错误的分录红冲,然后做正确的分录
84784961
2020 11/16 15:43
老师这些相关费用如:设计费、审图费、地质勘察费收到发票的时候我该怎么账务处理?
邹老师
2020 11/16 15:44
你好 借:在建工程,贷:预付账款
84784961
2020 11/16 15:45
明白了谢谢老师!非常感谢!
邹老师
2020 11/16 15:46
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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