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老师,我们是建筑工程分公司,业主把十万打到总公司,但总公司不开发票,因为打钱的时候我们还没有设立分公司的,由我们分公司开这十万的发票,这笔钱是付总公司的项目管理费,想问这分录如何做?

84785009| 提问时间:2020 11/16 16:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 出委托书 但是这个钱最好退回去 因为你们分公司还没成立 却开了发票不合理
2020 11/16 16:42
84785009
2020 11/16 16:44
老师,总公司不愿意退回去,没办法,是总公司出委托书吗
郭老师
2020 11/16 16:47
分公司出 分公司委托总公司收款
84785009
2020 11/16 23:15
老师,是设立了分公司才开能发票的,但钱是在设立分公司前打到总公司的。老师,出委托书像这种情况分录要如何做?
郭老师
2020 11/16 23:26
总公司借银行存款贷其他应付款分公司
84785009
2020 11/16 23:40
这个钱是付总公司管理费的分录如何做,开票的分录又如何做,我是这样做,像老师这样如何冲平其他应付款
郭老师
2020 11/16 23:50
开了发票借其他应收款总公司 贷主营业务收入应交税费 支付管理费用借管理费用贷其他应收款
84785009
2020 11/16 23:53
老师,那银行存款是不是有余额,这个余额是付管理费的
84785009
2020 11/16 23:54
其他应付款也有余额怎么办?
郭老师
2020 11/17 08:26
总公司借其他应付款贷主营业务收入,应交税费
84785009
2020 11/17 10:23
老师,分公司是十月份才设立,打款到总公司是九月,这个委托书的日可以在打款之后吗?
郭老师
2020 11/17 10:46
但是这个钱最好退回去 因为你们分公司还没成立 2020-11-16 16:42 最好是退回去 这样不合理
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