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老师。这个转让价款3000不用做分录么?还是没啥用。第二问转让的分录是怎么处理?为什么。

84784986| 提问时间:2020 11/17 21:26
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你这里出售时会用到的 借,银行存款3000 贷,固定资产清理3000
2020 11/17 21:47
84784986
2020 11/17 21:56
老师。还是不太懂。不是已经提了折旧么?为什么还是3000
84784986
2020 11/17 22:31
????????还有老师在么??*⸜( •ᴗ• )⸝*
陈诗晗老师
2020 11/17 22:46
你这里是这个样子的,就说之前你正常确认固定资产正常折旧,那么后面你这个固定资产如果说出售的话,你是要将之前的固定资产的账面价值转到固定资产清理,那么对应的收到了这个款项也是计入固定资产清理。
84784986
2020 11/18 08:25
那老师,能否写下完整的分录?以及后面的代还的600万
陈诗晗老师
2020 11/18 08:32
借,银行存款  2790 长期应付账款   600 贷,固定资产清理   3000 应交税费 增值税  390
84784986
2020 11/18 08:36
老师。资产处置损益的没有么?
陈诗晗老师
2020 11/18 08:37
你后面一步才会涉及到的。你之前资产的账面价值转固定资产清理 后,固定资产清理 差额才转资产处置损益 的。 你把之前的数据带进去,处理一下 借,固定资产清理  累计折旧 贷,固定资产 然后再将固定资产清理 转资产处置损益 
84784986
2020 11/18 08:44
但是我想请问一下那未确认融资费用了?老师
陈诗晗老师
2020 11/18 10:05
那个不影响,融资费用,你后面是摊销进财务费用的。
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