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老师我想问下内账上建筑预交的税款怎么做账务处理

84785017| 提问时间:2020 11/18 09:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 你内账价税合计做的吗
2020 11/18 09:33
84785017
2020 11/18 09:52
是的!就是预交的税款不知道怎么处理
郭老师
2020 11/18 09:57
借管理费用,增值税城建税贷,银行存款。
84785017
2020 11/18 10:04
那我 预交了又退了的怎么做账务处理呢
郭老师
2020 11/18 10:05
你好,借银行存款借管理费用负数。
84785017
2020 11/18 10:09
我不可以做到工程施工合同成本直接费用里么
郭老师
2020 11/18 10:17
可以 内账可以这么做的
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