问题已解决

老师,你好,请问我们收款,先收的客户现金,但是客户回去公司要求公对公,对公又转给我们,要求我们对私再把这笔费用转给他们,然后我们这边又把对公银行转到我们备用金账户再转给客户,请问我们银行的这两笔怎么做凭证呢

84784991| 提问时间:2020 11/18 10:31
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 做往来然后冲减往来
2020 11/18 10:35
84784991
2020 11/18 10:37
如何填凭证呢
朴老师
2020 11/18 10:44
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
84784991
2020 11/18 11:03
这个是我们对公银行转到我们的私卡里,再由私卡转给客户,其他应付的话银行流水不对应啊,银行上显示我们收到一笔公对公,转到我们自己私卡一笔,其实,这私卡这次是还到客户私卡的,是不是还应该再做个分录啊
朴老师
2020 11/18 11:12
内账的话需要做的
84784991
2020 11/18 11:18
外账怎么做呢?直接其他应付的话对性不上流水,怎么操作呢
朴老师
2020 11/18 11:23
外账根据银行记录来做
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