问题已解决

老师,请问我当月付了费用,收到了专用发票,然后当月没有抵扣,这个账务要怎么处理呀?

84784968| 提问时间:2020 11/19 16:56
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黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好, 付款的会计分录 借:其他应付款 贷:银行存款
2020 11/19 16:57
84784968
2020 11/19 17:01
我是说我的发票的账务怎么处理,你这个说的都不沾边呀
黎老师
2020 11/19 17:09
同学你好,你发票还没有抵扣认证,可以先不要做账务处理,等抵扣认证了再做账务处理 会计分录: 借:管理费用(或者销售费用等) 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:其他应付款(银行存款等)
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