问题已解决
老师,请问我当月付了费用,收到了专用发票,然后当月没有抵扣,这个账务要怎么处理呀?
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速问速答同学你好,
付款的会计分录
借:其他应付款
贷:银行存款
2020 11/19 16:57
84784968
2020 11/19 17:01
我是说我的发票的账务怎么处理,你这个说的都不沾边呀
黎老师
2020 11/19 17:09
同学你好,你发票还没有抵扣认证,可以先不要做账务处理,等抵扣认证了再做账务处理
会计分录:
借:管理费用(或者销售费用等)
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:其他应付款(银行存款等)