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老师您看我这样做工资表和分录正确吗?后面的其他应付款社保(个人部分)平账的分录怎么做?摘要这什么?这个钱是在员工工资里先扣了的。

84785020| 提问时间:2020 11/19 16:59
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韦老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!我看你的分录的科目这样写是对的。
2020 11/19 17:02
韦老师
2020 11/19 17:11
你支付的时候分录 借:其他应付款 贷:银行存款 账就平了
韦老师
2020 11/19 17:18
你计提了社保还要缴纳社保费的呀
韦老师
2020 11/19 17:23
我把工资社保计提分录完整流程发给你哈
韦老师
2020 11/19 17:23
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
韦老师
2020 11/19 17:27
这个分录很清楚的,你认真看一下就懂了哦
韦老师
2020 11/19 17:31
亲爱的哪里不平呢我看借贷是平的呀
韦老师
2020 11/19 17:38
要计提社保分录 借:管理费用33284.39        其他应付款-社保3215.61 贷:应付职工薪酬36500
韦老师
2020 11/19 17:40
管理费用是工资呀,个人部分是其他应付款啊
韦老师
2020 11/19 17:49
借:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 首先你这个分录没有计提社保个人承担部分是错的 分录应该是这样写 借:管理费用33284.39        其他应付款-社保3215.61 贷:应付职工薪酬36500 这样就借贷平了
韦老师
2020 11/19 17:56
是的,企业的直接计入管理费用。
84785020
2020 11/19 17:05
贷方的其他应付款社保通过什么分录平账?不涉及员工返回钱,摘要写什么
84785020
2020 11/19 17:12
关键这个不存在支付 现在需要单独做一张分录怎么做平?
84785020
2020 11/19 17:15
这个计提和发放一张凭证
84785020
2020 11/19 17:19
是新公司第一次做账,银行单扣款时间是10月份扣的9月份社保
84785020
2020 11/19 17:20
是不是少计提了?怎么做分录
84785020
2020 11/19 17:25
可以做一套合并的吗?问过别的老师做法有区别搞不明白了
84785020
2020 11/19 17:26
分四个步骤就懵了
84785020
2020 11/19 17:30
借:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 借:应付职工薪酬36500 贷:其他应付款-社保3215.61 应交税费-个税108.02 银行存款33176.37 这个分录对应我做的图片,是别的老师发我的,但想不平,现在就是要把其他应付款社保 怎么做平
84785020
2020 11/19 17:31
借:管理费用36500 贷:应付职工薪酬36500 借:应付职工薪酬36500 贷:其他应付款-社保3215.61 应交税费-个税108.02 银行存款33176.37 这个分录是别的老师发的,错在其他应付款社保不平 怎么平?
84785020
2020 11/19 17:33
以后 其他应付账款社保 怎么平?个税都有银行单能平 其他应付怎么做分录!
84785020
2020 11/19 17:36
将来其他应付款社保要收回平账吧 但不存在员工还回钱吧
84785020
2020 11/19 17:36
其他银行付 不是应收
84785020
2020 11/19 17:37
其他应付款 社保 !不是应收
84785020
2020 11/19 17:40
个人部分扣的社保能计入管理费用吗?不能充成本吧
84785020
2020 11/19 17:47
这张凭证正确 下张凭证 借应交税金 个税 贷 银行(这次分录平了) 借其他应付款 贷什么科目
84785020
2020 11/19 17:52
分录是咱们学堂老师发我的!一直搞不明白。谢谢老师,我好好根据您的分录学学
84785020
2020 11/19 17:54
企业部分的社保是不是可以不计提,直接借管理费用 贷银行
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