问题已解决
老师,如果在年底暂估了费用,借:管理费用 100 贷:应付账款 100 在汇算清缴之前拿到发票 借:管理费用 100(红字) 贷:应付账款 100(红字) 借:以前年度损益调整 100 贷:应付账款 100 借:未分配利润 100 贷:以前年度损益调整 100 老师,这样要调整上年度的资产负债表和利润表吗?如果在2月调整的分录,需要调整2月初的两个报表吗?
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速问速答你好不需要这么麻烦,只需要把发票放到暂估的后面就可以。
2020 11/22 13:41
84785002
2020 11/22 14:11
那暂估不用冲,这样做账不规范
84785002
2020 11/22 14:12
老师,我想问,这样做了,需不需要调整报表
84785002
2020 11/22 14:13
调整哪些报表,
郭老师
2020 11/22 14:14
你好不需要调整报表,不影响
即使你红冲借应付账款贷以前年度损益调整,然后做发票的,借以前年度损益调整贷应付账款不影响的。
84785002
2020 11/22 14:16
红冲管理费用,会影响今年的本年利润的
郭老师
2020 11/22 14:17
不要冲管理费用,这是以前年度的,用以前年度损益调整来做。
84785002
2020 11/22 14:19
老师,你是说,红冲管理费用时,用以前年度损益调整科目代替
84785002
2020 11/22 14:19
明白了,谢谢老师!
郭老师
2020 11/22 14:23
是的
不用客气的
工作愉快